亚洲博彩平台排名(本级)2022年预算公开报告
发布时间:2022-02-26 17:18 来源:博彩平台网址大全
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2022年预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 2022年预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
十二、项目支出绩效目标表
第一部分 单位概况
一、主要职能
亚洲博彩平台排名是自治区人民政府主管全区科技工作的组成部门,为正厅级。
主要职责:
自治区科学技术厅贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策,落实自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)牵头拟订自治区科技创新驱动发展战略及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。
(二)组织拟订自治区科技人才队伍建设规划和政策并监督实施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新创业人才队伍建设。
(三)统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。
(四)编制自治区科技计划并监督实施,统筹关键共性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
(五)牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理自治区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
(六)拟订自治区基础研究规划、政策并组织实施。组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。负责管理自治区自然科学基金。
(七)牵头组织自治区重点实验室、工程技术研究中心建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
(八)组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展自治区重点领域技术发展前瞻性研究,提出重大任务并监督实施。
(九)牵头自治区技术转移体系建设,拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
(十)指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技创新平台、载体及园区建设。
(十一)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。
(十二)组织实施自治区创新调查和科技报告制度,组织开展全区科技保密工作。
(十三)负责拟订自治区对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。指导盟市和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。
(十四)负责引进国外智力工作。拟订自治区引进外国专家总体规划、计划并组织实施,推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订自治区出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。
(十五)负责自治区科学技术奖等奖项的评审组织工作。
(十六)完成自治区党委、政府交办的其他任务。
(十七)职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,统筹区内科技人才队伍建设和引进区外智力工作。
(十八)有关职责分工。与自治区人力资源和社会保障厅有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上,A类人员的政策由自治区科学技术厅会同自治区人力资源和社会保障厅制定,B类和C类人员的政策由自治区人力资源和社会保障厅会同自治区科学技术厅制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的 “外国人来华工作管理服务系统”,由自治区科学技术厅负责管理维护;继续使用由人力资源和社会部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A类和B类人员的工作许可由自治区科学技术厅会同自治区人力资源和社会保障厅组织实施,C类人员的工作许可由自治区人力资源和社会保障厅组织实施,两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。
二、机构设置及预算单位构成情况
自治区科学技术厅机构及人员基本情况
厅本级内设处室13个,包括:办公室、人事处、机关党委、政策法规与监督处、战略规划处、资源配置与管理处、基础研究处、高新技术处、农村科技处、社会发展科技处、科技合作处(外国专家局)、成果管理与转化处、离退休人员工作处。共60个编制,实有128人(包括离退休人员)。其中,在职 53人,离休2人,退休73人。
第二部分 2022年预算安排情况说明
2022年度本年预算收入合15165.40万元,较2021年增加了10516.69万元,增幅226%。增加原因为科学技术支出增加10297.49万元,自治区本级单位承担的滚动支持项目经费列入科技厅本级预算;社会保障和就业支出增加217.70万元,增加的主要原因是草原英才项目较上年增加185万元;卫生健康支出增加1.5万元。
(一)预算收入情况说明
本年度预算总收入15165.40万元,其中一般公共预算拨款14361.06万元,占比94.6%,上年结转 804.34万元,占比5.4 %。
(二)预算支出情况说明
本年度预算总支出15165.40万元,其中基本支出1249.05万元、占比8.2%,项目支出13916.34万元、占比91.8%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
一般公共预算财政拨款14361.05万元,上年结转结余804.34 万元,财政拨款预算合计15165.40万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.科学技术支出14632.41万元。主要用于科技专项资金、人员经费、公用经费等支出。
2.社会保障和就业支出447.42万元,主要用于在职人员社保缴费支出、离休人员工资、离退休人员物业、取暖补贴等支出。
3.卫生健康支出85.57万元,主要用于医疗保险等支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计30.5万元与上年一致,包括:因公出国(境)费10万元,公务用车运行维护17.5万元,公务接待3万元。
1.因公出国(境)费用预算10万元,与上年预算一致,2021年预算执行数0万元,因受疫情影响,2021年没有参加出国培训、考察、科技合作交流等工作任务,未发生因公出国(境)费用。
2.公务接待费3万元,与上年预算数一致,2021年预算执行数0.71万元,本年预算数比上年预算执行数增加2.29万元,增幅76.3%。增加的主要原因是2022年将着力推进“科技兴蒙”行动重点任务,与科技部、中国科学院等多家单位开展交流对接。
3.公务用车购置及运行维护费17.5万元,与上年预算一致,2021年预算执行数17.5万元,本年预算数与上年预算执行数相同,全部用于公务用车运行维护费支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年,我厅机关运行经费财政拨款预算311万元,较上年增加30万元,增幅10.6%。用于办公楼物业、水、电、维修等机关保障运行支出。
二、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算217.11万元,主要包括物业管理服务、公务用车运行维护、办公设备购置等采购。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末,共有车辆资产7辆,其中机要通信车辆1辆,主要领导干部用车2辆,应急保障用车2辆,其他用车2辆(未使用待报废)。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
2022年填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个。公开填报绩效目标的项目支出预算679万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
反馈处室:资源配置与管理处 联系电话:6328505
第六部分 预算公开表
详见附表:部门预算公开1-12