内蒙古科学技术研究院2021年单位预算公开报告及附表
发布时间:2021-02-24 09:49 来源:亚洲博彩平台排名
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年单位预算公开表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、财政拨款“三公”经费预算表
五、政府性基金预算支出表
六、收支预算总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
九、政府采购预算明细表
十、财政拨款“三公”经费预算明细表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)单位职能
亚洲博彩平台推荐科学技术研究院是亚洲博彩平台排名组成单位,为正处级。
(二)单位主要职责
亚洲博彩平台排名科学技术研究院的主要职责如下:
1.组织自治区高新技术产业、战略性新兴产业领域的科研开发工作,承担自治区高新技术领域科技计划项目的过程管理;2.整合前沿高科技领域的研究开发机构,搭建创新研发平台;3.开展创新载体建设;4.组织以区内外高层次专家为骨干,申报、争取和承担国家重大研发项目,组织实施自治区重大科技项目,开展对重大计划项目实施过程中的管理与服务;5.培养和引进高层次科技人才;6.开展国内、国际学术交流与合作研究开发、产业化工作;7.为企事业单位培养人才、组织项目、发展高新技术产业提供信息、咨询、评估、投融资、培训;8.承担国家和自治区重大专项科技成果的引进、转化工作及自治区重点工业性试验项目的实施;9.承办自治区科技创新服务园创新平台建设的基础性等工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
亚洲博彩平台排名科学技术研究院是亚洲博彩平台排名厅属事业单位,从预算单位构成来看,亚洲博彩平台排名科学技术研究院单位预算仅包括本单位预算。
(一)亚洲博彩平台推荐科学技术研究院单位机构及人员基本情况
本单位性质为全额拨款公益一类事业单位,内设部门3个,包括:综合管理部、研究开发部、人才资源部。
人员编制情况:本单位核定事业编制人数15人,实有在职人数12人,退休人员8人,离休人员0人。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
本单位预算收入总计180.17万元,其中:本年预算收入合计179.53万元,较上年增加6.85万元,增幅4%;上年结转结余0.64万元,较上年增加0.64万元,增幅100%。
(一)单位预算收入情况说明
单位预算收入总计180.17万元,其中:一般公共预算拨款收入179.53万元,较上年增加6.85万元,增幅4%;上年结转结余0.64万元,较上年增加0.64万元,因本单位2020年度“科技创新环境与能力建设经费”有剩余,该项目未到期,该项工作经费结转至今年继续使用,且因预算系统更新,2020年预算批复中结转经费未列入预算。本单位无其他各项收入。
(二)单位预算支出情况说明
单位预算支出合计180.17万元,均为一般公共预算。其中:基本支出179.53万元,较上年增加6.85万元,增幅4%;项目支出0.64万元,较上年增加0.64万元,增幅100%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
一般公共预算财政拨款收入180.17万元,较上年增加7.49万元,增幅4.34%。其中:本年收入179.53万元,上年结转0.64万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.科学技术支出132.30万元,较上年增加4.79万元,增幅3.76%。增加的主要原因:一是基本支出预算增加;二是项目支出预算增加。
2.社会保障和就业支出29.52万元,较上年增加2.55万元,增幅9.45%。增加的主要原因:基本支出预算增加。
3.卫生健康支出6.76万元,较上年增加0.06万元,增幅0.9%。增加的主要原因:基本支出预算增加。
4.住房保障支出11.59万元,较上年增加0.1万元,增幅0.87%。增加的主要原因:基本支出预算增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位无“三公”经费预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
本单位无机关运行经费预算。
二、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算情况:政府采购预算总金额3.01万元,主要包括物业管理服务、复印纸等采购。
三、国有资产占有使用情况说明
本单位无车辆、房屋等资产。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
本单位无项目支出。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘阳 联系电话:0471-6328592
第六部分 单位预算公开表
详见附表:单位预算公开10张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。
附表: